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北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所2021年度部门决算

日期:2022-09-15 来源:区环卫中心 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所为朝阳区二级预算单位,上级主管部门为北京市朝阳区环境卫生服务中心。主要职责为环卫房屋管理维护等。

(二)人员构成情况

事业编制0人,实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计681.11万元,比上年减少34.45万元,下降4.81%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计681.11万元,比上年减少34.45万元,下降4.81%,其中:财政拨款收入681.11万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计649.44万元,比上年减少61.56万元,下降8.66%,其中:基本支出563.01万元,占支出合计的86.69%;项目支出86.43万元,占支出合计的13.31%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计681.11万元,比上年减少34.45万元,下降4.81%。主要原因:人员减少,相对经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出649.44万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出76.07万元,占本年财政拨款支出11.71%;卫生健康支出40.74万元,占本年财政拨款支出6.27%;城乡社区支出532.63万元,占本年财政拨款支出82.01%;(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2021年度决算76.07万元,比2021年年初预算增加19.01万元,增长33.31%。其中:

“行政事业单位养老支出”2021年度决算57.06万元,比2021年年初预算增加 0.00万元,增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算19.01万元,比2021年年初预算增加19.01万元,增长100.00%。主要用于香河园中里7#10#楼屋面防水及维修。

2、“卫生健康支出”2021年度决算40.74万元,比2021年年初预算减少0.46万元,下降1.11%。其中:

“行政事业单位医疗”2021年度决算40.74万元,比2021年年初预算减少0.46万元,下降1.11%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”2021年度决算532.63万元,比2021年年初预算减少33.68万元,减少6.75%。其中:

“城乡社区环境卫生”2021年度决算532.63万元,比2021年年初预算减少33.68万元,下降6.75%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、房屋运行维护费用、综合运行保障费用及办公设备购置。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出563.01万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算0.16万元减少0.16万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度无此项目支出。;2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.16万元减少0.16万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度无此项目支出,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元,主要原因:本年度无此项目支出。2021年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出1.24万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额2.91万元,占政府采购支出总额的71.26%,其中:授予小微企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的62.61%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台,33.89万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 
朝阳区项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称
7#10#楼屋面防水及维修
主管部门
北京市朝阳区环境卫生服务中心
实施单位
北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所
项目负责人
张虎
联系电话
65512616
项目资金
(万元)
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
19.3
19.3
19.006923
10
98%
10
其中:当年财政拨款
19.3
19.3
19.006923
 
     上年结转资金
 
 
 
 
 其他资金
 
 
 
 
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
对管理范围内的房屋进行日常维护,对于需要维修的房屋进行防水、维修作业,保障房屋正常使用。
 
屋面的修缮极大保证居民生活安全,改善人民生活居所质量,提高居民生活舒适度。



一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1:维修面积
防水:894.27平米
100%
5
5
 
指标2:防水面积
维修:房屋面积1655.4平米
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
质量指标
指标1:维修通过率
验收通过率100%
100%
5
5
 
指标2:防水通过率
验收通过率100%
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
时效指标
指标1:维修进度是否按照合同执行
维修项目进度严格按照合同执行
100%
5
5
 
指标2:防水项目进度是否按照合同执行
防水项目进度严格按照合同执行
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
成本指标
指标1:资金使用是否合理
资金严格按照项目预算执行
100%
5
5
 
指标2:资金使用是否合理
资金严格按照项目预算执行
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
效益指标
经济效益
指标
指标1:屋面防水项目效益
屋面的防水极大保证居民生活安全
100%
5
5
 
指标2:房屋维修项目效益
屋面的修缮极大保证居民生活安全
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
社会效益
指标
指标1:屋面防水项目社会效益
改善人民生活居所质量,提高居民生活舒适度
100%
5
5
 
指标2:房屋维修项目社会效益
改善人民生活居所质量,提高居民生活舒适度
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
生态效益
指标
指标1:是否符合国家耗能标准
节能降耗符合国家标准
100%
5
5
 
指标2:是否符合国家耗能标准
节能降耗符合国家标准
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标1:是否解决居民住所问题
有效解决居民生活住所的安全隐患问题
100%
5
5
 
指标2:是否解决居民住所问题
有效解决居民生活住所的安全隐患问题
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
满意度
指标
服务对象满意度指标
指标1:居民满意度
使居民满意度达到95%以上,投诉事件减少
100%
5
5
 
指标2:居民满意度
使居民满意度达到95%以上,投诉事件减少
100%
5
5
 
……
 
 
 
 
 
总分
1000
100
 
 
 
 

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